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关于巡察整改情况的通报-40篇(第75/142页)

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三是建立长效机制。市局党组坚持边整改、边总结、边提高,不就事论事,以巡察整改为契机,深挖问题根源,举一反三,把立规矩、定制度作为抓整改落实的重要方向。制定修订制度17项,做到以制度管人、管事、管权。
四是履行"第一责任人"责任。市局党组书记积极履行整改"第一责任人"责任,认真传达贯彻市委巡察整改工作要求,统筹协调全面整改工作,定期调度推进,亲自部署、亲自督办,从严要求、压实责任,重点抓好政治领悟力等13项整改任务,严格对标对表,充分发挥党组书记的带头表率作用。班子成员严格落实"一岗双责",牵头负责分管领域整改工作,主动认领任务,将整改任务落实落细、落到实处。
二、高标准严要求,认真抓好巡察整改任务落实
(一)学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和指示批示精神不够深入,审计监督体系建设有短板
1.学用结合有差距,审计建设性作用发挥不够充分
(1)针对"政治领悟力有待加强"问题。一是市局党组认真组织学习《中国共产党重大事项请示报告条例》,提请市委常委会、市委审计委员会传达学习习近平总书记关于审计工作重要指示批示精神和李克强总理讲话要求。二是修订完善市局党组向市委重大事项请示报告清单,制定市委审计委员会重大事项请示报告清单。三是2022年我局在对县、区财政收支情况审计时,对政府债务情况进行了重点审计和关注,争取5年内对县市区政府债务举借、管理和使用情况轮审一遍。四是对于审计项目中发现的问题,积极从机制体制层面找原因、谋对策、提建议,推动出台《XX市人民政府办公室关于进一步加强和改进内部审计工作的实施意见》等,上报审计要情专报多篇,得到市委市政府主要领导的批示,在对市直8家单位审计时,从体制机制、制度政策等方面提出对策建议16条。
(2)针对"贯彻审计新理念有差距"问题。一是加大政策跟踪审计力度,2022年度安排重大政策措施落实情况跟踪审计项目5个。二是将疫情防控专项审计纳入2023年度审计工作计划。三是加强纪检监察监督、巡视巡察监督与审计监督贯通协同,在计划编制、项目实施、线索核查、问题整改、结果运用中,加强与纪委、巡察等部门的沟通协作。书面征求市纪委监委关于《XX市市管领导干部履行经济责任风险预警提示办法(试行)》和《预警提示单》的意见建议。2022年共选派审计业务骨干参与纪委办案和市委巡察办的两轮巡察工作。四是加强对县市区审计业务的检查、指导和培训,对乡镇负责人经济责任授权交叉审计的4个项目组进行现场监督指导,现场回复并协调解决有关问题。2022年开展了全市审计机关人员集中培训,组织全市审计机关人员参加全省审计机关集中整训,组织开展了全市审计系统干部专业素质提升专题培训班。组织开展全市审计质量检查和优秀审计项目评审活动,努力提高审计人员素质和依法审计工作水平。
(3)针对"理论学习不够深入"问题。一是严格执行党组理论学习中心组2022年度学习计划,全年12个主题学习计划全部完成。二是通过督学,局机关需参学的34名职工均按时完成2022年安徽干部教育在线学习任务,达标率100%。三是加强对新修订的《审计法》的学习和研讨。局党组召开中心组扩大会议组织学习新修订的《审计法》,邀请专家围绕"深入贯彻落实新修订《审计法》"开展专题讲座2次。局党组围绕如何落实审计法新要求等内容开展专题研讨。
2.党组抓审计业务全面管控不到位,审计质效有差距
(4)针对"审计质量不够高"问题。一是加强审计业务培训。利用全市、全省审计机关集中整训以及XX市审计系统干部专业素质提升专题培训,组织全市审计系统人员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于审计工作重要讲话指示批示精神及审计实务等政治理论和业务知识。二是强化对审计方案的审定。2022年度创优审计项目、重要审计事项的审计实施方案均经市局审计业务会集体研究审定。三是加强审计业务质量管理。出台《XX市审计局审计项目四级复核审理办法》《XX市审计局优秀审计项目创建工作实施意见》,2022年市局组织开展全市审计机关审计质量检查和优秀审计项目评选工作,共抽查市局各业务科室和县市区审计局等共17个单位或部门的34个审计项目,发现审计质量问题较上年减少了20.81%,评选出10个项目作为全市优秀审计项目。四是加强"科技强审"建设,在全省率先建设审计整改信息化管理系统,做实审计监督的后半篇文章。五是开展大数据审计。制定《XX市审计局审计项目双主审实施办法》,2022年在县党政领导干部经济责任审计、财政同级审计中配备了大数据主审,提升大数据审计水平。六是积极推进金审工程三期建设。根据审计署统一规划,省审计厅统筹推进全省项目建设,市局积极推动项目建设,严格按照省厅建设进度,及时完成建设任务。
(5)针对"审计成果运用不充分"问题。一是加强任中审计。编制XX市2023年-2027年第三轮经济责任审计全覆盖审计项目计划,提高年度领导干部任中审计项目比例。2023年审计项目计划确定对20名领导干部进行经济责任任中审计,占当年领导干部经济责任审计人数的71.43%,比2022年提高了2.2个百分点。二是对于审计项目中发现的问题,积极从机制体制层面找原因、谋对策、提建议。加大审计查出问题的归纳整理和提炼力度,服务市委市政府决策,多篇信息专报,被市委市政府采用,并得到市领导批示。在对市直8家单位审计时,从体制机制、制度政策等方面提出对策建议16条。同时对下级审计机关主要负责人经济责任审计中也提出规范管理的意见。
(6)针对"审计精品意识不够强"问题。一是争先进位意识显著增强。市局组织制作的《你住的小区 环境变好了吗》荣获2022年度安徽省审计机关优秀宣传信息"十佳审计图片作品"奖;"无为市公安局原局长经济责任审计项目"荣获2022年全省优秀审计项目二等奖;省政府于2022年9月召开全省审计整改推进会,市政府在会上作了经验交流发言;率先在全省建成审计整改管理系统,推进整改信息化建设。市局乡村振兴"大走访、大调研、大提升"调研报告获全市第二名。我市率先在全省开展内审优秀项目评选工作。二是树立鲜明的项目创优导向。出台《XX市审计局优秀审计项目创建工作实施意见》,结合审计署、省厅对创建优秀项目的具体要求,提出我市创建工作的具体举措,各审计组在审计实施过程中认真贯彻执行。三是加大审计业务技能培训,提高审计人员业务能力和水平。四是围绕市委、市政府2022年重点工作,聚焦审计重点,认真开展审计研究,2022年度审计项目计划确定7个项目作为创优项目。市局开展的"铜陵开发区经济责任审计"等4个在全省交叉审计或联动审计项目,获得省厅有关部门的好评或书面表扬。外资审计项目获省厅通报表扬,6个项目审计报告获得市领导批示。五是市局各项工作奋勇争先,信息化建设、审计整改、信息宣传等工作走在全省前列。
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