关于巡察整改情况的通报-40篇(第35/142页)
反馈问题7:实物资产管理与财政部门职责边界不明,没有形成管理合力。
整改结果:完成
整改情况:认真落实《XX省省直党政机关和参公事业单位国有资产管理办法》,建立健全省财政厅、省机关事务管理局等省直有关部门职责清晰、分工协作的国有资产管理体制;建立国有资产配置、出租、处置等八项工作流程,规范国有资产管理;联合省财政厅印发《XX省省级行政事业单位公物仓管理暂行办法》,明确职责边界,形成管理合力。
反馈问题8:资产底数还不清。
整改结果:完成
整改情况:一是完善资产台账。在办公用房权属登记、存量公房清理和资产调查的基础上,对移交我局的办公用房、院落、土地等国有资产建立完善实物台账。二是推进资产入账。完成省直单位移交划转手续的土地和房屋资产登记入账,持续抓好后续相关工作。三是加强数据采集。完成省直单位移交资产信息录入,做好日常数据采集录入工作。
反馈问题9:盘活利用国有资产还不够。
整改结果:完成
整改情况:落实省委、省政府"三资"清查盘活要求,成立工作专班开展相关工作。采取"用、售、租、融"的方式盘活利用国有资产。根据省直单位办公、业务用房需求,调剂空置房屋进行保障;对"散小旧远"管理成本高的资产,公开拍卖转让;对地理位置好、商业价值高且不宜作办公、业务使用的房屋公开出租,提升资产效益;建好用好省直公物仓,充分发挥调剂余缺、共享共用作用,节约财政支出。
反馈问题10:国有资产集中统一管理还有不足。
整改结果:完成
整改情况:一是深化国资管理体制改革。深入落实《关于深化XX省省直党政机关和参公事业单位国有资产管理体制改革的意见》,实行国家统一所有、政府分级监管、省直机关单位直接支配的管理体制。二是加快权属登记。对符合权属登记条件的办公用房、存量公房,加快完成权属登记工作,夯实集中统一管理基础。三是加强资产归集力度。在前期清查的基础上,对各省直单位管理的权属清晰、无历史遗留问题的房屋、土地资产,逐步纳入集中统一管理范畴,为盘活资产奠定基础。四是统一政策标准,监督指导委托管理、自主管理资产。
反馈问题11:办公用房保障有不足。
整改结果:基本完成
整改情况:会同财政编制2022-2024年省直办公用房维修规划,加强办公用房维修改造,优化调整办公用房布局,逐步解决部分单位办公用房紧张、功能不足问题。
反馈问题12:解决历史遗留问题推进不够有力。
整改结果:基本完成
整改情况:加强研究论证,找准问题症结,研究制定解决局属企事业单位遗留问题方案,一事一策、分类施策,在充分讨论、认真论证的基础上,制定具体改革方案,成熟一个、研究一个、解决一个。
反馈问题13:安全生产隐患较为突出。
整改结果:基本完成
整改情况:一是分类处置住房安全隐患。采取腾退封闭、维修加固、依法拆除等方式处理集中统一管理的C级、D级房屋;对委托管理或产权在我局名下但未移交我局管理的资产,督促提醒管理单位履行安全整改、监管责任。二是整改办公用房消防隐患。对可以整改的消防隐患,启动工程招标,消除消防隐患;对其他如消防通道、楼栋间距等无法整改的消防隐患,督促各单位加强日常管理和风险管控。三是督促相关单位及时排查整改办公用房安全隐患。
(二)落实全面从严治党战略部署不够有力,重点领域廉洁风险比较突出。
反馈问题14:主体责任还没有压实。班子党风廉政建设责任制分工不明确。全面从严治党压力传导不到位。
整改结果:完成
整改情况:一是明确主体责任。修订局全面从严治党责任清单和2022年度落实全面从严治党主体责任工作任务计划,明确领导班子党风廉政建设责任分工,构建到底到边的责任体系。二是扎实推进清廉机关建设。加强警示教育,抓实清廉国资等七个清廉单元建设,把监督执纪贯穿于日常管理之中。三是常态化开展监督执纪。配合支持纪检监察部门开展监督检查,用好监督执纪"四种形态"。
反馈问题15:管党治党偏松偏软,内审内控机制流于形式。
整改结果:完成
整改情况:一是加强对内审工作的组织领导,坚持问题导向,采取集体约谈、清退违规资金、建章立制、日常监督检查等措施抓好内控内审工作落实,筑牢"防火墙"。二是开展财务专项检查,坚决纠正违反财经纪律的行为,强化财经法规意识和纪律意识。三是开展银行开设账户专项清理,落实单位与银行"双控"机制,确保资金安全。四是严格依规选取会计事务所,协助开展内部审计工作。五是组织财务人员开展会计法、会计基础工作规范等业务知识、法规制度培训,提升业务能力和规范化水平。
反馈问题16:落实监督责任还有差距。
整改结果:完成
整改情况:一是提升监督效能。定期召开廉政形势分析会,坚持问题导向,动真碰硬,红脸出汗,提高监督的针对性和实效性。二是强化重点领域监督。与省纪委联系室推进工程建设专项"室组联动",深化工程领域专项整治成果运用,积极发现和查处问题,形成震慑。三是加强日常监督。强化财经纪律和预算执行监督,督促和协助党组规范资金使用,防止违规违纪问题。四是依规依纪核查处置巡视移交的问题线索。
反馈问题17:违规发放聘用人员津补贴。
整改结果:完成
整改情况:一是坚决停止超范围、无依据发放聘用人员津补贴。二是科学制定聘用人员薪酬管理办法,规范津补贴、奖金发放。
反馈问题18:违规转嫁、截留资金。
整改结果:完成
整改情况:一是坚决停止违规列支。退还下属单位支付的工会活动等费用。二是规范财务管理。制定《关于进一步规范财务管理的规定》,完善财务管理机制,杜绝违规转嫁列支。三是及时上缴结余的房产租金收益和公车处置收益。
反馈问题19:工作作风还不够实。
整改结果:完成
整改情况:一是开展作风纪律教育,加强日常监督检查,坚决纠治工作作风不实的问题。二是完善工作制度和工作流程,压实工作责任,提升制度化、规范化水平。
反馈问题20:项目招投标领域存在乱象。
整改结果:完成
整改情况:一是加强制度建设。制定出台《关于进一步规范政府采购和招投标管理的规定》《第三方服务机构管理办法》,修订《局自行采购管理办法》,规范局系统政府采购项目和自行采购流程标准,从源头上规范招投标管理。二是强化监督管理。严格执行内控管理规定,强化政府采购项目监督管理。三是加强代理机构监管。制定局《公共资源交易代理机构考评办法》,加强对政府采购代理机构监管。四是建强工作队伍。配强局招投标工作队伍,加强政府采购工作力量,组织开展政府采购业务培训,提高采购人员的专业能力。
反馈问题21:国有资产经营处置风险点多。