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区审计局2022年法治政府建设年度报告(2篇)(第3/5页)

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(三)坚决做到"两个维护"。坚持政治机关的定位,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,始终把坚决做到"两个维护"作为最高政治原则和根本政治规矩严格抓好落实,采取有力措施,全力推进习近平总书记关于审计全覆盖的工作要求。2022年,采取"数据分析+疑点核查"模式,共对124家市一级预算单位20XX年度预算执行和其他收支情况进行审计,实现了对市级部门预算执行审计的全覆盖;同时,按计划、有步骤地推进国有资产、国有资源和领导干部经济责任审计工作,全面完成年度审计项目计划安排,不遗余力地推进审计全覆盖,全力落实习近平总书记对审计工作的指示和要求。

(四)提升机关党建质量,促进法治政府建设。法治政府建设离不开党的领导。2022年,不断健全党领导法治机关建设的能力和水平。局党组书记、局长始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的二十大精神和习近平法治思想,认真履行全面从严治党第一责任人和法治建设第一责任人职责,定期听取法治建设工作汇报,坚持运用法治思维科学谋划审计工作,并按要求向市委提交了履行法治建设第一责任人职责的述职报告,牵头制定了《XX市审计局2022年党组理论学习中心组学习计划》,将宪法、民法典、新修订审计法列入中心组学习计划并抓好落实;牵头制定了《XX市审计机关审计人员应知应会法律知识清单》,积极推进审计机关普法工作,充分发挥了在推动法治建设第一责任人在审计机关法治建设中的领导核心作用。党组成员积极履行"一岗双责",把党建工作融入审计业务工作,通过开展审计一线临时党支部、审前签订党风廉政责任书等形式,推动党建工作责任落实。同时,运用党支部"三会一课",将宪法法律学习落实到每个党员干部,推进党建工作与普法工作深度融合,促进审计机关法治建设水平进一步提升。2022年,全局5个党小组共开展法律知识学习25场次。

二、聚焦主责主业,发挥审计在促进法治政府建设中的推动作用

2022年,我局聚焦主责主业,加大审计力度,拓宽审计覆盖,各项审计工作取得较好成效,得到了市委、市政府和上级审计机关的肯定和表彰,有效发挥审计在促进法治政府建设中的推动作用。2022年7月16日至31日,市委逯峰书记在我局报送的4份审计报告和1份审计要目上连续作出批示,充分肯定审计工作;2022年10月9日,市政府郑海涛市长到我局调研指导工作,听取近年来审计工作情况汇报,对审计成绩和成效给予充分肯定。

一是聚焦推进市委市政府中心工作落实,组织开展数字政府建设、营商环境"八个便利化"、"双招双引"、全国全域土地综合整治试点、农村宅基地制度改革试点、支持市场主体应对疫情纾困发展等政策措施落实情况跟踪审计;二是聚焦推进财政全覆盖审计,组织开展市本级、陆丰市20XX年度预算执行、决算草案和其他财政财务收支以及地方政府债务、中央直达资金、财政暂存暂付款项和企业职工养老保险、工伤保险基金审计;三是聚焦推进市委市政府重点工程项目建设,组织开展华南师范大学XX校区一期工程、XX市东部水质净化厂及配套管网一期工程、中央商务区品清湖片区基础设施建设项目、XX市区中轴西路市政工程和XX市区金鹏路西段等十路段市政工程、XX高新区红草园区配套基础设施文体中心工程跟踪审计;四是聚焦推进领导干部依法行政、廉洁用权,组织开展市文联原主席、市国资委党委书记、市住建局原局长、市人社局原局长、市残联理事长、市委外办主任、市机关管理事务办公室原主任、团市委书记、陆河县审计局局长等9个领导干部经济责任审计;五是聚焦推进民生实事落地落实,组织开展基层医疗卫生服务能力建设、就业补助资金和失业保险基金、2020至20XX年林业专项资金、水库除险加固和运行管理跟踪审计;六是聚焦推进国有企业提质增效,促进金融业在实体经济中真正发挥作用,组织开展地方金融支持实体经济政策措施落实情况审计和市振兴公司、市金叶发展有限公司、红草高新区投资开发有限公司资产负债损益及绩效审计。2022年共完成审计和审计调查项目33个,审计查出主要问题金额549420万元,其中违规金额33087万元,管理不规范金额516332万元;审计发现应上交财政32167万元,应归还原渠道资金3059万元,应调账处理金额42809万元;审计后促进增收节支687万元,挽回(避免)损失1161万元;提出审计建议117条,被采纳117条;提交审计信息68篇,其中审计专题、综合性报告10篇,专报、信息简报58篇;被批示、采用审计专报、信息24篇,其中审计专题、综合性报告5篇,信息简报19篇,充分发挥了审计在党和国家监督体系、推进国家治理体系和治理能力现代化中的重要作用,有力地推动了法治政府建设。审计监督在推动提高财政资金使用绩效,维护我市经济秩序,推进领导干部依法行政,加强廉政建设,促进经济社会健康发展等方面发挥了积极作用。如:对市本级和市级部门20XX年度预算执行情况进行全覆盖审计,查出部门预算编制不科学不合理、挤占专项经费、无预算支出"三公"经费、未执行政府集中采购等27类问题,涉及124个部门单位,推动各部门进一步加强财政财务管理,规范财政财务收支行为;加大固定资产投资审计力度,推进优化华南师大XX校区一期工程部分设计方案,为政府节约建设资金8000万元,推进优化华南师大XX校区周边道路市政工程设计方案,为政府节约建设资金4669万元,一次性核减XX职业技术学院扩建项目(新校区)估算价6496万元。又如:进一步前移监督关口,认真开展财政资金分配审核工作,促进财政资金合理安排,提高财政资金使用效益。2022年5-12月,共对35项专项资金安排进行审核,涉及资金68.24亿元,提出资金分配审核意见共118条;印发《XX市本级主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员履行经济责任重点风险提示清单(试行)》和《XX市本级党政主要领导干部履行自然资源资产管理和生态环境保护责任重点风险提示清单(试行)》,围绕贯彻执行中央和省市的经济方针政策和决策部署、推动部门事业发展、重大经济决策等26个风险领域,针对78个风险类型,分析提出254个风险点,并提出针对性的预防措施,印发各地各单位领导干部学习借鉴,促进领导干部更好地履职尽责、担当作为。

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